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jueves, 12 de diciembre de 2013

Intervención presupestos del año 2014

Después de un largo tiempo sin escribir nada,  entre unas cosas y otras, no tengo tiempo material, publico esta entrada, con mi intervención en el pleno extraordinario en el que se debatían los presupuestos para el año 2014 y tuvo lugar el lunes 9 de este mes.
 
Intervención:
 
Buenos días
 
Mi compañero Vicente ya ha hablado de las enmiendas que UPyD presenta a este presupuesto, así como de los ingresos.
 
Yo, permítanmelo, voy a hablar del presupuesto en otros términos, centrándome en los gastos, que nos han presentado.
 
Antes de comenzar y desde el Grupo municipal de UPyD deseamos agradecer públicamente a los funcionarios de este Ayuntamiento su trabajo, que ha hecho posible que dispongamos de estos presupuestos.
 
Un año más nos encontramos en este pleno extraordinario, más como actores solidarios que como necesarios, dada la mayoría con la que cuenta el PP en la Corporación y de nuevo ante nosotros tenemos unos presupuestos  “que se han confeccionado con un riguroso respeto y cumplimiento de la ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera” según palabras del PP, obviamente o cuando menos del Sr. Concejal de Hacienda, que pertenece a este equipo de “gobierno”.
 
Sería curioso que fuese ilegal.
 
Es más, ni tan siquiera vamos a dudar que se haya hecho así. Lo que si vamos a dudar, es que este presupuesto que se nos ha presentado y que hoy debatimos, sea todo lo solidario que sería necesario en estos tiempos, en los bien sea por culpa de unos, o de otros, nos ha tocado vivir a los ciudadanos y particularmente a los colmenareños.
 
Si algo se puede decir de estos presupuestos, es que de nuevo, no nos han sorprendido porque como esperábamos, como así ha sido de nuevo, son unos presupuestos continuistas, eso sí, con una “pequeña salvedad”.
 
Desde UPyD entendemos que el dinero de estas partidas que analizaremos y que no debemos olvidar es de los colmenareños, debería mantener, además, políticas sociales para beneficiar y proteger a los colmenareños más desfavorecidos y vulnerables.
 
En definitiva: debería revertir en quienes más lo necesitan, puesto que el Ayuntamiento, no deja de ser un mero administrador de un dinero que no es suyo, que es de los ciudadanos y que debe gastarse, en consecuencia, en generar riqueza y apoyar a quienes más lo necesiten, entre otras cosas.
 
Y como este presupuesto es importante, porque va a determinar en qué va a gastar este Ayuntamiento el dinero de los colmenareños, vayamos a analizar las partidas y las cifras, sin perdernos en circunloquios económicos, partidas enigmáticas o en una efusión de números incomprensibles para el colmenareño de a pie.
 
Simplemente vamos a tratar de trasladar nuestro análisis sobre estos presupuestos de manera clara, concisa y precisa y sobre todo inteligible para esos ciudadanos, que como el que les habla son, básicamente, de letras.
 
Vaya por delante que en el equipo de gobierno de este Ayuntamiento no hay ningún Franklin D. Roosevelt, capaz de diseñar un “New Deal” esto es presentar partidas para apoyar la inversión, para generar trabajo y consecuentemente riqueza, tanto en cuanto que en este presupuesto, el gasto en inversiones, con respecto al presupuesto del año 2013, se ha reducido en nada menos que 413.280 €.
 
Entendemos que la partida de gastos de este presupuesto se ha “afinado” al máximo, para “cuadrar” una partida en concreto, que ya desvelaremos y que desde luego no tiene nada que ver ni con inversiones, ni con fines sociales.
 
Comencemos.
 
Lo primero que nos llama la atención en el apartado de gastos, es que este presupuesto para el año 2014 presenta unos gastos de 33.129. 100 €. La diferencia con los gastos del año 2013, es de 54.842 €.
 
Lo que se dice una diferencia mínima.
 
Abordemos la primera partida: Se ha logrado un ahorro de 182.789 €, ampliándose el gasto, únicamente en los trienios de los funcionarios y retribuciones básicas de personal laboral, cosa lógica por otra parte.
 
Pero es significativo que los gastos, en esta partida se incrementen en apenas 3.461 €, dejando aparte esos 72.600 € para la empresa de gestión de multas, servicio que presta una empresa externa, siguiendo esa filosofía, tan del PP, que ya verbalizó el Sr. Santamaría cuando dijo que había que privatizar.
 
En Urbanismo se ha realizado un ahorro de 100.000 y 20.000 € en energía eléctrica, suministros y agua respectivamente, lo que nos hace plantearnos la pregunta de si habrá menos electricidad, agua y suministros durante el año entrante.
 
¿Más frio en los colegios? Como ya dijo alguien en esta Corporación, el frio hace más resistente.
 
Del mismo modo, entendemos que habrá menos limpieza en los edificios públicos, ya que se “ahorran” 2.000 € dedicados a la compra de productos de limpieza, si bien se incrementa el gasto en 10.000 € en Limpieza y aseo. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales, entendemos que por la subida del IPC, quedando en 1.440.000,00 €
 
Como ejemplo de lo avaro que es este presupuesto, en Vías públicas y dejando aparte las partidas de gasto de infraestructuras, los gastos suben, en relación al año pasado la friolera de: 15.969 €.
 
Y eso en una concejalía que entendemos importante y con las infraestructuras con las que cuenta Colmenar Viejo.
 
En cuanto a Acción social nos llama poderosamente la atención que el incremento de gasto en la partida Programa y actividades. Tercera Edad haya sufrido un mínimo incremento de 3.400 €.
 
¿Será que cada vez son menos los participantes en estos programas?
 
Además a la partida: Gastos diversos mediación y orientación familiar. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales, se la dota con 10.000 € menos que en año 2013, cerrándose presupuestariamente, también y definitivamente el epígrafe de gastos dedicados a inmigración.
 
Eso sí, Atenciones benéficas y asistenciales Emergencia Social ha visto incrementado su gasto en apenas 5.000 €, respecto a este año, seguramente porque cada vez haya menos situaciones de esta naturaleza y perdónenme la ironía, porque es un tema muy serio, al menos para quienes sufren estas situaciones y para UPyD.
 
Sigamos con promoción social, que está dotada con 10.000 € menos, respecto al año 2013.
 
Así se cierra definitivamente la partida de Gastos diversos. Actividades concejalía de la mujer.
 
Se dota con 10.000 € menos al Programa violencia de género e igualdad de oportunidades. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales y lo único que sube en cuantía es la partida: Transferencias. Ayudas a mujeres con cargas no compartidas que se amplía en la fabulosa cantidad de 1 €.
 
Y como no todo va a ser negativo, si nos ha gustado la nueva partida de Prestaciones sociales, dentro de fomento de empleo dotada con 40.532 €, que aunque quizá insuficientes, entendemos que es positiva.
 
En Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud nos llama la atención el desmesurado aumento de Sueldos del Grupo C2. Funcionarios por valor de 95.909 €, cuando todas las demás partidas de personal: Trienios, complemento destino y complemento específico bajan por un total de 25.867 €.
 
En Servicios complementarios de la educación, nos encontramos con que de la partida Gastos diversos. Planes de mejora educativos, actividades extraescolares, dotada durante el año 2013 con 137.800,00 €, simplemente, desaparece cualquier asignación económica a la misma.
 
Sí.
 
Ya sabemos que el gobierno de la Comunidad de Madrid, siempre tan preocupado por la cultura y la enseñanza ha suspendido su aportación económica. Pero nuestra pregunta es:
 
¿No se podría haber dotado desde este Ayuntamiento, tan económicamente saneado, al menos parte de esta partida?
 
Y si no saben de dónde sacar, este dinero, no se preocupen: ya se lo diremos en un momento.
 
Un poco de paciencia.
 
En cuanto a Otras transferencias, planes de mejora educativos, mejor ni hablar puesto que la partida se ha cerrado definitivamente, sin posibilidad de dotación presupuestaria futura.
 
En Promoción cultural, como no podía ser menos, los gastos para el año 2014, se reducen en 10.000 €.
 
Y eso sin Auto de los Reyes Magos.
 
Pasemos a Fomento y promoción del deporte dotado con 136.012 € menos, aunque, también hay que decirlo, si se aumentan en 1.045 € las subvenciones deportivas.
 
¿Cómo se ha conseguido este “milagro contable”?
 
Reduciendo en 140.000 € la partida Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
 
Entendemos que este recorte irá en detrimento del deporte y de su fomento en Colmenar Viejo, y si no es así habría que preguntarse por qué este año, 2013, se dotó esta partida con 330.000 €, si es posible conseguir la misma calidad con menos dinero, como así parece que se piensa para el año 2014.
 
Y finalmente llegamos a la “partida estrella” de los presupuestos para el año 2014: Ordenación y promoción turística.
 
Lo que hasta este momento ha sido un presupuesto cicatero, muy cicatero, ahora se muestra generoso en todo su esplendor.
 
Lo que se ha recortado, euro a euro en otras partidas, revierte aquí.
 
Se pasa de 78.000 € en el año 2013 a 247.003 €, en los presupuestos del año 2014.
 
Esto es: 169.003 € más.
 
¿Y esto por qué?
 
Pues nosotros, aunque no sea “políticamente correcto”, vamos a dar nuestro punto de vista, porque si personalmente me gustan los toros, me gustan más las personas.
 
Que se le va a hacer.
 
Podemos incluso, hablar de tradición. Pero también podemos hablar de necesidad.
 
Y plantearnos: ¿Qué es la tradición, ante la necesidad?
 
Este aumento del gasto, a nuestro juicio tan desmesurado, se debe a la aparición de nuevas partidas y a la dotación, generosa, muy generosa, de otras.
 
Así se abren dos partidas nuevas: Laboral temporal toreros y Seguridad social toreros.
 
Por otra parte en Gastos diversos. Taurinos, se pasa de una dotación de 26.000 € en el año 2013, a 186.000 € en el año 2014.
 
Resulta curioso que un Ayuntamiento gobernado por el PP, tan partidario de las privatizaciones: sanidad, educación, investigación y un largo etcétera, se haya decantado por hacerse cargo de la Feria Taurina de los Remedios, cuando este dinero podía dedicarse a otras actividades más beneficiosas para todos o parte de los colmenareños, como por ejemplo: actividades extraescolares, los 16.000 € que el PP negó a ASPRODICO en el pasado pleno, para la atención de la discapacidad para el periodo de 6 a 12 años, para becas de comedor, para inversión, para nuevas infraestructuras o para cubrir las necesidades y expectativas, en definitiva de los colmenareños, que además de necesitarlo, lo requieren.
 
En economía nada es gratis. El dinero para unas partidas presupuestarias, debe salir de otras. ¿No es hora que pensemos en las necesidades reales de los ciudadanos?
 
¿Aplicaremos el “panem et circense” (pan y circo) que tan buen resultado ha dado a través de la Historia?
 
Ahora que ya tenemos el “circense” (circo) y de sobra, ocupémonos entonces, en estos presupuestos de “panem” (del pan)
 
Seguramente, me responderán la riqueza que genera para Colmenar Viejo.
 
Pero en ocasiones, más que pensar en la riqueza que puede generar, hay que pensar que se trata de distribuir la que ya hay, y más en un Ayuntamiento tan “saneado” como este, cosa que se le “debe” al PP -se lo decimos nosotros antes de que nos lo digan ustedes- de forma que llegue a los ciudadanos más necesitados, a los ciudadanos que viven en uno de los pocos ayuntamientos repetimos, más saneados económicamente de este País.
 
No se impacienten, que ya terminamos: Desarrollo empresarial, sigue igual que este año.
 
A Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte, se le asignan 20.000 € menos, pasando de 160.000 a 140.000 €, por no hablar de Infraestructuras del transporte, que queda con 0 €.
 
Gestión del conocimiento, queda igual.
 
Oficinas de defensa al consumidor, que aumenta en 184 €, por los trienios de los funcionarios y Órganos de gobierno que está dotado con 3.913 € menos, fundamentalmente por los 2.000 € menos de la partida: Material de oficina, ordinario no inventariable.
 
En administración general, nos encontramos con qué hay menos horas extras… pero en cambio se va a contratar, o al menos se espera, más personal Laboral temporal.
 
¿Serán plazas que tendrían que salir a concurso? En cualquier caso, la partida tiene un valor de 22.660 €,
 
En Productividad también está previsto un coste menor por valor de 472.730 €
 
¿Había en el año 2013 más productividad que en el año 2014?
 
Y Gratificaciones, que representan un ahorro de 15.302 €. Quizá sean menos merecedores de ellas. Lo decimos porque como también se reduce el gasto.
 
Por terminar, en Imprevistos y funciones no clasificadas nos encontramos con la misma dotación presupuestaria y en Política económica y fiscal 1.632 € de aumento de gasto.
 
Resumiendo:
 
Frente a unos ingresos de 33.064.258 € año 2013 y previstos para el 2014 de 34.253.973 €, esto es una aumento de ingresos de 1.189.714, nos encontramos que en gastos, la diferencia es únicamente de 54.842 €, con menos inversión, gasto social congelado… pero eso sí…
 
Con más toros.
 
Gracias

miércoles, 5 de diciembre de 2012

Intervenciones en los presupuestos del año 2013

Transcribo dos de las intervenciones que ha realizado hoy el Grupo Municipal de UPyD en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, que se ha realizado para la aprobación del presupuesto municipal. Ejercicio 2013
 
Las intervenciones para la defensa de las mociones presentadas por UPyD las ha realizado mi compañero y Portavoz del Grupo Vicente Montero.
 
No voy a entrar en valoraciones ni del pleno, ni de los presupuestos. Únicamente, voy a transcribir las intervenciones.
 
(Lo único que no he recogido en la intervención, ha sido el numeral de las partidas, por entender que era un galimatías de números, que no ayudaba a su comprensión)

Próximamente se “colgaran” en Internet en la página web del Ayuntamiento de Colmenar Viejo: http://goo.gl/uW6Iq

[1ª intervención….]

Buenos días:

Puesto que este pleno extraordinario llegará a través de Internet a los colmenareños, vamos a tratar de no perdernos en circunloquios económicos, partidas enigmáticas o una efusión de números incomprensibles. Simplemente vamos a tratar de trasladar nuestro análisis sobre estos presupuestos de manera clara, concisa y precisa y sobre todo, inteligible.
 
Y dicho esto, nos gustaría dar las gracias, primero a los funcionarios de este Ayuntamiento que han hecho posible que dispongamos de estos presupuestos, y en segundo lugar al equipo de gobierno, porque este año, al contrario que en los presupuestos del año 2012, sí nos los ha facilitado con la antelación suficiente como para analizarlos.
 
Hemos leído con entusiasmo la memoria de la alcaldía, en la que “presuntamente” se recogen las líneas maestras que han servido para la confección de los presupuestos, encontrándonos con la sorpresa de que son, como no podía ser menos, una copia literal de los del año pasado y en la que se recogen profusamente esos términos a los que tan dado es el Sr. De la Serna: “cautela, prudencia, presupuesto real y responsable” y así un largo etcétera.
 
El año anterior, el Sr. Concejal de Hacienda, dijo que los concejales de UPyD “eran nuevos”. Es normal, que repitiendo, año tras año la misma “literatura” y casi hasta los mismos “números” él si se los conozca “al dedillo”.
 
Son muchos años haciendo lo mismo.
 
Los mismos argumentos se pueden aplicar al denominado: epígrafe de los objetivos en los gastos, que son más de lo mismo.

Y eso que SI nos hubiera gustado que este año, nos hubieran sorprendido con unos presupuestos diferentes, no tan continuistas y SI más comprometidos con las necesidades reales de los ciudadanos, en esta época de crisis, en la que lo único que queda claro es que el colmenareño, no tiene la culpa.
 
¿Por qué decimos esto?
 
Porque se puede ver que las partidas que han bajado son aquellas que tienen un claro cariz social: Protección Civil, Protección y mejora del medio ambiente, sanidad, educación, asuntos sociales, fomento de empleo, etc., sumándose de esta manera los recortes de años anteriores a estos presupuestos que se nos presentan para el próximo año.
 
En UPyD pensamos que las administraciones públicas tienen que estar al servicio de los ciudadanos, y máxime cuando nos encontramos en un ayuntamiento tan saneado económicamente, como se puede colegir que es este puesto que se nos repite constantemente.
 
Por eso NO comprendemos esos recortes, que como siempre, afectan a los servicios que recibirán los colmenareños, aunque sabemos que nos dirán, que estamos equivocados.
 
Nosotros, sabemos que no es así.
 
Lo que sí nos ha llamado la atención ha sido llegar a la conclusión, después del análisis de los presupuestos que presenta el equipo de gobierno, es que lo único que sube, se encuentre en la partida que se encuentre, es “Trabajos realizados por otras empresas”, lo cual indica que este Ayuntamiento no deja de seguir la senda de la externalización de servicios, marcada por el Gobierno del PP, que en definitiva no hace otra cosa que encarecer unos servicios, que deberían de ser gratuitos, o… cuando menos más baratos.

Pero para que no nos acusen que únicamente hablamos de las partidas que han sufrido merma, también existen partidas que han sufrido incrementos: Seguridad y orden público, urbanismo, vías públicas, recogida, eliminación y tratamiento de residuos, alumbrado público, parques y jardines, biblioteca y archivos, promoción cultural, instalaciones deportivas (4.000 €), industria (17 €), ordenación y promoción turística, oficinas de defensa al consumidor (1.640 €), órganos de gobierno, imprevistos y funciones no clasificadas, política económica y fiscal, gestión de la deuda y de la tesorería.

Se mantienen con la misma dotación económica que en los presupuestos del año anterior: cementerio y servicios funerarios, artes escénicas, fiestas populares y festejos, desarrollo empresarial, promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte y gestión del conocimiento.

Todas las demás partidas… bajan.

Vamos a argumentar porqué hemos llegado a esta conclusión, hablando de algunas de las diferentes partidas que componen este presupuesto y que han llamado poderosamente la atención de este grupo municipal.

En la partida 172.210.01: Reparación y Conservación medio ambiente. Infraestructuras y bienes naturales, se pasa de una dotación de 18.000 € en el año 2012, a 0 € en el año 2013, cerrándose su dotación económica.

La pregunta es ¿No hay nada que conservar o reparar en protección y mejora del medio ambiente?
 
Acción social ha sufrido un recorte de 89.000 € lo que en estos tiempos de crisis lo convierten en un RECORTE BRUTAL, porque afecta a los colmenareños con menos capacidad económica, con menos recursos… a los más desprotegidos.

Es curioso que la partida 231.226.990: Gastos diversos. Servicios Sociales. Actuaciones de Apoyo a la Familia pierda 4.000 € e inmigración desaparezca, quedando su dotación reducida a 1 €.

No obstante, también es cierto -todo hay que decirlo- que la partida 231.480.03: Atenciones benéficas y asistenciales. Emergencia social, dotada en el año 2012 con 121.219 €, se ha incrementado –en el último momento- en 23.781 € quedando finalmente en 145.000 €, aunque sinceramente, nos parece bastante escaso, en la situación actual, máxime cuando nos encontramos con partidas como la 334.227.991: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Boletín Informativo, que ha pasado de 0 € en el año 2012 a 44.220 € en el año 2013 y que seguramente serían más aprovechables en la partida anterior.

En cuanto al fomento del empleo, en la que toda ayuda para fomentarlo es necesaria, nos encontramos que la partida 241.226.994: OPEA (Orientación Profesional para el empleo y Asistencia para el Autoempleo) pasa de 4.225 €, cantidad claramente insuficiente: a 0, esto es, que se cierra sin posibilidad de dotarla presupuestariamente.

Francamente, no lo entendemos y aunque sea porque ya no exista cofinanciación del Fondo Social Europeo, el problema sigue existiendo y este Ayuntamiento, debería implicarse más en su solución, sobre todo teniendo en cuenta que en Colmenar Viejo hay paradas, a fecha de octubre, 167 personas más, con una subida intermensual de 4,35%, con lo que la cifra total de parados asciende a 4.003, liderando, junto con Algete, la subida del paro en la zona norte.

Ya en el año 2012, las partidas 241.226.991 y 241.226.993 que comprendían gastos diversos: taller de empleo y proyectos europeos respectivamente, no estaban dotadas presupuestariamente con cantidad alguna, pero quedaba abierta la eventualidad de poder cubrirlas económicamente en un momento dado.
 
Pero en este presupuesto, que seguramente se aprobará hoy con los votos de la mayoría, se ha cerrado definitivamente esa posibilidad al ponerlos a 0. 

¿Es esa la manera de luchar contra el desempleo? 
 
Entendemos que no.

En cuanto a las acciones públicas relativas a la salud, se pierden, en total 8.606 € y además nos encontramos con la partida 313.226.990: Gastos diversos drogodependencia con una dotación de 2.500 €, cantidad claramente insuficiente para la magnitud de ese problema que afecta a familias de Colmenar Viejo.

La partida 324.226.992: Gastos diversos. Absentismo escolar pasa de 6.411 € a 1 € y se nos ocurre la siguiente pregunta al respecto:
 
Si este programa lleva años funcionando. ¿Por qué se deja solo abierto el punto y no se le dota económicamente?
 
Seguramente la respuesta será que ya ha finalizado el Convenio con la Comunidad de Madrid.
 
Pero UPyD entiende que aunque el convenio para la prevención y el control del absentismo se haya terminado, es importante que se continúe con él para prevenir situaciones de riesgo social en las etapas de Educación primaria y secundaria obligatorias.

¿No puede hacerse cargo un Ayuntamiento –repetimos- tan económicamente saneado como se nos reitera que es este de esta partida, aunque sea en solitario?
 
De momento, eso es todo, gracias.

[2ª intervención….]

Gracias Sr. Alcalde.
 
Continuemos.
 
Para el grupo municipal de UPyD hay otra “peculiaridad” que no entendemos, y la encontramos en la partida 132.227.992, Trabajos realizados por otras empresas. Gestión de multas, en la que se prevén 30.000 € para la gestión de multas de circulación.
 
A UPyD le surge la pregunta de si este servicio no podrían llevarlo a cabo alguno de los casi 300 funcionarios de este Ayuntamiento, ahorrando de esta forma esos 30.000 € a los colmenareños y máxime cuando en un plazo de dos años, todos los Ayuntamientos deberán incorporarse al portal del emisor, en cumplimiento de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, debiendo estar todas las corporaciones locales incorporadas a los sistemas informáticos de la Dirección General de Tráfico.

Es el momento de sacarle todo el partido posible a los recursos propios con los que cuenta esta Administración y no de externalizar.
 
En la partida 480.00 observamos que en el año 2012, se presupuestaron las subvenciones que iban a recibir los clubes deportivos pormenorizadamente, para que estos conociesen con antelación las cantidades que iban a recibir, con el fin de no ir “a ciegas" media temporada.

Pero en cambio en estos presupuestos, observamos que se ha recogido todas las cantidades bajo el epígrafe: subvenciones deportivas.
 
Lo que hace que nos hagamos las siguientes preguntas:
 
¿No se han abonado las subvenciones del año 2012 y por eso se aglutina todo, en lugar de detallarlas por clubes?
 
¿Es mejor que no conozcan los clubes las subvenciones que van a recibir en el año 2013?
 
El porqué de ambas preguntas es que entendemos que eso lo que generará en los clubes es inseguridad, y rompe la finalidad última de las subvenciones, que no es otra que la de ayudar económicamente, a los clubes en el fomento del deporte, aun habiéndola aumentado en 92.995 €.
 
Otra partida que ha llamado poderosamente la atención del Grupo Municipal de UPyD ha sido la partida 912.224: Primas de seguros, que pasa de 5.000 a 15.352 €.
 
Sorprendentemente, se nos ha informado que este incremento se debe a la nueva contratación de seguros de responsabilidad civil y -lo que nos ha dejado atónitos, porque no teníamos ningún conocimiento de ello- que se suman a los seguros de vida con los que ya cuentan TODOS los concejales de esta corporación.
 
¿Seguros de vida? ¿Acaso los ciudadanos de Colmenar Viejo tienen que pagar también los seguros de vida de los concejales del Consistorio?
 
Sinceramente, y lo reiteramos, nos hemos quedado estupefactos, porque en ningún momento se nos ha hablado de dichos seguros, ni preguntado a quién designábamos como beneficiarios de los mismos en el caso de que hubiera que ejecutarlos.
 
¿Habrá encontrado el Ayuntamiento una nueva fuente de financiación?
 
En cualquier caso, desde aquí, y para que conste en acta, los dos concejales que componemos el Grupo Municipal de UPyD, deseamos que la cantidad a pagar por el Ayuntamiento que nos corresponda por el coste de los seguros de vida, pase a la partida 231.480.03: Atenciones benéficas y asistenciales. Emergencia social.
 
No conocemos el coste de los seguros de vida, pero entendemos que estas cantidades serán más útiles en esa partida.

En definitiva y para finalizar nuestra intervención: UPyD opina que en general este “nuevo” presupuesto para el año 2013 sube por todo lo derivado de la actualización de IPC, en suministros, trienios, etc… pero baja en todas aquellas inversiones que afectan a los servicios que suponen una inversión -lo reiteramos- en el ciudadano, en su salud, ocio y en apoyo social.

Obviamente, este Grupo Municipal no va a presentar una enmienda a la totalidad, pero sí -volvemos a insistir- le hubiera gustado que las partidas hubiesen sido más redistributivas, y hubiesen hecho especial hincapié en la realización de unas políticas económicas que facilitaran la inversión y ayudaran al ciudadano a soslayar, de la mejor manera posible, la actual situación de crisis e invirtiendo más en los servicios, que desde este Ayuntamiento, se deben dar a los colmenareños.

Gracias